Evidenčné číslo | IČO | Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky | Suma v EUR | Doručená Uhradená Zverejnená | |
---|---|---|---|---|---|
201313 | 44742479 | Komunal Energy, s.r.o. vyúčtovanie dodávky elektriny neuvedené - neuvedené | 61.16 | 18.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 | |
201312 | 36000477 | BROS, s.r.o. ESET SS 1 PC, práca na PC neuvedené - neuvedené | 57.82 | 18.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 | |
201311 | 44742479 | Komunal Energy, s.r.o. vyúčtovanie dodávky elektriny neuvedené - neuvedené | -57.32 | 17.01.2013 24.01.2013 21.01.2013 | |
201310 | 36400491 | T+T, a.s. separovaný zber za 12/2012 neuvedené - neuvedené | 244.62 | 17.01.2013 21.01.2013 21.01.2013 | |
20139 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP - rok 2012 neuvedené - neuvedené | 39.96 | 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 | |
20138 | 34495827 | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER papier do kopírky zmluva č.095000959 - neuvedené | 155.65 | 10.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 | |
20137 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. telefón a internet neuvedené - neuvedené | 62.00 | 09.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 | |
20136 | 36400491 | T+T, a.s. vývoz komunálneho odpadu za 12/2012 zmluva č.1793 - neuvedené | 946.87 | 09.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 | |
20135 | 36376353 | Agrodružstvo - Bánová zhŕňanie snehu zmluva o vykonaní prác č.2/2013 - neuvedené | 72.00 | 09.01.2013 30.01.2013 11.01.2013 | |
20134 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. odber stravných lístkov neuvedené - neuvedené | 183.60 | 08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 | |
20133 | 36734390 | BROS Computing, s.r.o. odborná a technologická pomoc, technický servis web-stránky rok 2013 neuvedené - neuvedené | 186.00 | 04.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 | |
20132 | 31363091 | INPROST s. r. o. obecné noviny za rok 2013 neuvedené - neuvedené | 52.00 | 03.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 | |
20131 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. mobil neuvedené - neuvedené | 25.62 | 02.01.2013 08.01.2013 08.01.2013 |